【东风汽车报大风口讯】3月16日,东风公司2023年度审计与风险管理系统工作会在公司总部召开。会议以党的二十大精神为指导,全面贯彻习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神,认真落实公司2023年工作会要求,围绕“五力”工作方针,聚焦今年经营目标,对今年重点工作进行安排部署。
公司党委常委、总会计师冯长军出席会议。公司审计部总经理周昌玲总结2022年审计与风险管理工作,部署2023年工作。公司财务控制部总经理廖显志,公司法务合规部总经理陈枫,以及各二级单位审计与风险管理工作的分管领导、部门负责人和公司审计部相关人员参加会议。
2022年,公司审计与风险管理系统高质量推进国家审计整改,全面完成内部审计工作计划,强化重大风险防控,全年未发生系统性风险。会议表彰了审计与风险管理系统2022年度优秀单位和先进个人,冯长军为他们颁奖。周昌玲为选拔出的8名审计领域专家颁发聘书。
2023年,公司审计与风险管理系统将深入学习贯彻党的二十大精神,认真落实习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神和全国审计工作会议精神,落实公司2023年“五力”工作方针和“快快快 干干干”的工作要求,切实履行审计监督和风险管理的职责,进一步夯实管理基础,提升高效合规运行水平。聚焦公司转型升级三年行动,2022MTP的实施和年度目标的达成,今年公司审计与风险管理系统将重点做好五个方面工作:持续强化体系能力,充分发挥系统合力;推动计划刚性执行,强化审计过程管理;前移风险管控关口,防范化解重大风险;扎实开展审计整改,强化审计成果运用;加强信息系统建设,提升内部审计效率。
为强化对审计问题的整改落实,提升审计整改成效,公司将今年确定为审计“整改年”,将扎实开展各项审计整改工作,加强审计整改工作协同,建立整改长效机制,形成审计整改工作闭环。
冯长军表示,2022年审计与风险系统较好地完成了年初确定的工作任务,审计工作质量不断提升。2023年,要坚持“三不放过”(整改过程中,制度未完善的不放过,资金未追回的不放过,责任未落实的不放过),扎实开展2023年审计“整改年”活动,从严从实做好审计“后半篇”文章。要发挥系统合力,坚持上下联动,推动审计计划刚性执行;坚持贯通协同,形成监督合力;坚持科技强审和数据智能,提高审计监督的时效性和精准性。要提升体系能力,坚持党管审计,坚持质量导向,坚持底线思维。
冯长军强调,要以高质量的审计监督与风险管理保障高质量发展。坚持审计监督首先是经济监督,重点关注提质增效、合规经营,防范重大风险,助力公司转型升级三年行动的实施;要坚持提升效能,重点围绕营销能力和盈利能力提升,助力2023年经营目标任务的达成;要坚持严肃财经纪律,从严从实跟踪督查整改落实、追责问责,认真落实全面从严治企和全面从严管理要求。
(记者 陈五林 摄影 吴杨 责任编辑 赵玉芳)